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文山市林业和草原局(本级)2022年部门预算公开

信息来源:市林业和草原局     发布日期:2022年02月28日     点击:    
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文山市林业和草原局(本级)2022年部门预算公开目录

第一部分文山市林业和草原局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山市林业和草原局(本级)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市林业和草原局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

2.林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

3.组织林业、草原生态保护修复和造林绿化。

4.森林、草原、湿地资源的监督管理。

5.监督管理荒漠化防治。

6.陆生野生动植物资源监督管理,以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

7.监督管理各类自然保护地。

8.推进林业和草原改革、产业发展相关工作。

9.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,严格按照相关林业和草原产业要求标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,负责生态扶贫有关工作。

10.指导国有林区、国有林场基本建设和发展,监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,全面加强生态体系建设。

11.落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设和火烧迹地修复等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:办公室、政策法规股、生态保护修复股、林草资源管理和行政审批监督服务股、自然资源保护股、林业草原改革与产业发展股、国有林场和种苗管理股、规划财务和组织人事股、防火股。

(三)重点工作概述

1.全面推行林长制工作。持续全面推行林长制,进一步健全完善林长制会议制度、林长巡林制度、林长信息制度、林长督察制度、林长考核制度等相关配套制度,市、乡、村各级林长责任体系更加健全完善。围绕护绿、增绿、管绿、用绿、活绿主要任务,制定林长制总体目标清单林长制建设任务清单,明确年度目标任务。

2.抓实林草资源保护。在全市重点地区特别是加强老君山国家级自然保护区野生动物监测和生物多样性保护;推动落实自然生态空间保护,做好森林资源管理一张图与国土三调数据对接,努力实现数据衔接一致,开展新一轮林地保护利用规划修编工作,扎实开展森林草原防灭火、林草有害生物防治、森林督查等工作。持续强化森林、草原、湿地、公益林监测、自然保护地整合优化及勘界立标、古树名木保护,守护好34.4万亩国家级自然保护区、88.48万亩生态公益林、55.5万亩天然商品林、1740.33公顷湿地和城区周边等为重点的森林资源安全,筑牢生态文明绿色屏障。同时,积极协调做好全市重大项目、重点工程林地、草地报件报批服务。

3.抓实特色产业发展和生态修复重大工程。进一步加大招商引资力度,突出基层主体作用发挥,引导鼓励社会力量参与生态修复和产业发展,统筹推进山水林田湖草综合治理。抓实盘龙河流域生态保护与修复、东西面山生态修复与绿化、新一轮退耕还林、石漠化综合治理、乡村绿化任务等重大工程。大力开展义务植树、三沿绿化,强化苗木供给保障,全面推进乡村绿化工作,打造生态宜居乡村,积极申报一批国家级和省级森林乡村。力争实施云南省文山州文山市典型石漠化生态脆弱区国土绿化试点示范项目,实施新一轮退耕还林3.15万亩、石漠化综合治理1.93万亩(封山育林1.8万亩、人工造林0.13万亩)、乡村绿化任务0.5万亩等引导乡镇发展八角种植0.1万亩以上,实施油茶、油桐、油橄榄、迷迭香产业提质增效,完成1万亩基地的中耕抚育管理工作。实施义务植树120万株以上。加快推进文山珍稀植物园建设步伐,建设国有林场保障性苗圃200亩,建设温室大棚2000㎡,完善苗圃基础设施建设,完成苗木培育20个以上树种300万株以上,保障义务植树、三沿绿化、四旁植树等项目用苗。

4.着力抓好综治维稳维护林区稳定和平安林区创建。围绕全市林业发展目标,落实各项综治维稳工作措施,增强责任心和使命感,以巩固和提升平安林区创建成果为载体,以落实责任制为核心,以构建治安防控体系为抓手,以优化林草发展环境、化解林权纠纷、行业安全生产为重点,全力维护行业系统和各林区平安和谐稳定。

5.加大生态文明理念宣传力度,积极营造全民参与生态建设的良好局面。通过多渠道多方面,进一步加大生态文明理念宣传和生态修复项目政策解读,加大林业法律、法规的宣传普及,不断提高全民生态文明意识,努力创造全民参与生态建设、全民维护生态环境的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个(文山市林业技术推广站、文山市林木种苗站、文山市森林病虫害防治检疫站账务并入文山市林业和草原局统一做账)。其中:财政全额供给单位1个;财政全额供给单位中行政单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:行政编制15人,工勤人员编制3人,事业编制72人。在职实有108人,其中:财政全额保障108人。离退休人员47人,其中:退休47人。

车辆编制6辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022部门财务总收入2,544.87万元,其中:一般公共预算2,544.87万元政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加7.54万元,增长0.3%,主要原因是工资增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,544.87万元其中:本年收入2,544.87万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,544.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元

与上年对比增加7.54万元,增长0.3%,主要原因是工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,544.87万元。财政拨款安排支出2,544.87万元。其中:基本支出2,493.27万元,与上年对比增加12.3万元,增长0.5%,主要原因是工资增加;项目支出51.6万元,与上年对比减少4.76万元,下降8.45%,主要原因是项目投入减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出475.72万元其中:

12080501行政单位离退休175.56万元,主要用于事业单位离退休人员支出。

22080502事业单位离退休108.95万元,主要用于事业单位离退休人员支出。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187.42万元,主要用于行政事业单位在职职工基本养老保险单位部分支出。

42080801死亡抚恤0.44万元,主要用于死亡抚恤支出。

52089999其他社会保障和就业支出3.35万元,主要用职工失业保险支出。

2.210卫生健康支出116.25万元。其中:

12101101行政单位医疗37.7万元,主要用于行政单位职工医疗保险支出。

22101102事业单位医疗43.21万元,主要用于事业单位职工医疗保险支出。

32101103公务员医疗补助26.09万元,主要用于职工公务员医疗保险支出。

42101199其他行政事业单位医疗支出9.25万元,主要用于事业单位职工医疗保险支出。

3.213农林水支出1,845.02万元。其中:

12130201行政运行854.69万元,主要用于行政单位保运转支出。

22130204事业机构760.33万元,主要用于事业单位的保运转支出。

32130205森林资源培育50万元,主要用于清水塘苗圃苗木培育。

42130234林业草原防灾减灾180万元,主要用于森林防火专业扑火队员支出。

4.221住房保障支出-住房公积金107.88万元,主要用于缴纳单位职工的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2018.01万元。

130101基本工资457.4万元。

230102津贴补贴303.68万元。

330103奖金446.94万元。

430107绩效工资215.08万元。

530108机关事业单位基本养老保险缴费187.42万元。

630110职工基本医疗保险缴费 80.91万元。

730111公务员医疗补助缴费26.09万元。

830112其他社会保障缴费12.61万元。

930113住房公积金107.88万元。

1030199其他工资福利支出180万元。

2302商品和服务费203.73万元。

130201办公费 14万元。

230202印刷费 2万元。

330205水费2.8万元。

430207邮电费 4万元。

530211差旅费 35.2万元。

630216培训费 0.39万元。

730217公务接待费3万元。

830226劳务费3万元。

930227委托业务费50万元。

1030228工会经费17.98万元。

1130229福利费 25.92万元。

1230231公务用车运行维护费21万元。

1330239其他交通费用50.03万元。

1430299其他商品和服务支出1.41万元。

3.对个人和家庭的补助285.13万元。

130302退休费283.09万元。

230305生活补助2.04万元。

4.310资本性支出-31002办公设备购置11万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项功能科目分组。

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

文山市林业和草原局(本级)2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计24万元,较上年减少2万元,下降7.69%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山市林业和草原局(本级)2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

文山市林业和草原局(本级)2022年公务接待费预算为3万元,较上年减少2万元,下降60%,国内公务接待批次为50次,共计接待600人次。

减少的原因是2022年将更加严格执行中央八项规定及相关政策,严把公务接待关。。

(三)公务用车购置及运行维护费

文山市林业和草原局(本级)2022年公务用车购置及运行维护费为21万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费21万元,较上年增加0万元,增长0%。年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算。

2、基本支出预算:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费预算:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市林业和草原局(本级)2022年机关运行经费安排132.63万元,与上年对比减少6.18万元,下降4.45%,主要原因是2022年预算人数比2021年减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,文山市林业和草原局(本级)资产总额1,132.48万元,其中:流动资产590.87万元,固定资产477.39万元,其他资产64.22万元(森林防火储备物资)。与上年相比,本年资产总额减少7,445.63万元,其中固定资产减少95.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。