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文山市红甸乡卫生院2024年部门预算公开

信息来源:市卫生健康局     发布日期:2024年03月06日     点击:    
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文山市红甸乡卫生院2024预算公开目录

第一部分 文山市红甸乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市红甸乡卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市红甸乡卫生院2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;

2.加强疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;

3.认真执行国家免疫规划,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率;

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:综合门诊科、中医科、检验科、B超室、药房、公卫科、办公室、财务室、健康扶贫办公室。所属单位0个。

)重点工作概述

1.居民健康档案管理。建立纸质居民健康档案电子档案老年人管理慢性病管理。

2.妇保工作儿童保健工作的开展

3.中医药服务工作的有序进行。

4.麻风病防治工作:按本年基本公共卫生服务麻风病防治项目实施方案要求,严格落实各项工作。

5.疫情防控常态化措施落实。

6.基本公共卫生、计生等项目的执行。

7.家庭医生签约服务工作的继续,进行建立各类管理台账,扎实开展健康体检、转诊转院等基本公共卫生和基本医疗服务并及时规范记录

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1差额供给单位0定额补助单位0自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0参公单位0事业单位1个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制16人。在职实有25人,其中:财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

车辆编制0辆,实有车辆3辆。情况说明:本单位的车辆为应急保障的救护车及基本公共卫生使用的车辆,未纳入车辆编制

三、预算单位收入情况

(一)部门收入情况

2024部门财务总收入790.1万元,其中:一般公共预算339.1万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入451万元。

与上年540.31万元对比增加249.79万元,增长46.23%主要原因本年度人员增加,经费增加,本年度将单位资金及非同级财政拨款资金纳入预算管理

(二)财政拨款收入情况

2024部门财政拨款收入339.1万元,其中:本年收入339.1万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款339.1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年341.51万元对比减少2.41万元下降0.7%主要原因为本年度人员工资保险变动,经费变动

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 790.1万元。财政拨款安排支出 339.1万元,其中:基本支出339.1万元,与上年341.51万元对比减少2.41万元下降0.7%,主要原因本年度人员工资保险变动,经费变动;项目支出0万元,与上年0万元对比增加0万元,增长0%2024年项目支出与2023年相比无变化。单位资金支出451万元,与上年198.8万元对比增加252.2万元,增126.81%,主要原因为本年度将单位资金及非财政同级拨款资金纳入预算管理,而上年度未做预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208(类)-05(款)-05(项)支出33.32万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)-05(款)-02(项)支出13.37万元,主要反映机关事业单位离退休费。

221(类)-02(款)-01(项)支出26.12万元,主要反映住房公积金。

210(类)-11(款)-02(项)支出18.15万元,主要反映事业单位医疗。

210(类)-11(款)-03(项)支出4.75万元,主要反映公务员医疗补助。

210(类)-11(款)-99(项)支出1.99万元,主要反映事业单位医疗的补助。

210(类)-03(款)-02(项)支出239.99万元,主要反映乡镇卫生院工资及福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的支出。

208(类)-99(款)-99(项)支出1.41万元,主要反映其他社会保障就业。

二)本级支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资76.75万元(其中:基本支出76.75万元,项目支出0万元)

“30102工资福利支出-津贴补贴23.12万元(其中:基本支出23.12万元,项目支出0万元)

“30107工资福利支出-绩效工资119.02万元(其中:基本支出119.02万元,项目支出0万元)

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费33.3万元(其中:基本支出33.3万元,项目支出0万元)

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.15万元(其中:基本支出18.15万元,项目支出0万元)

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.75万元(其中:基本支出4.75万元,项目支出0万元)

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.4万元(其中:基本支出3.4万元,项目支出0万元)

“30113工资福利支出-住房公积金26.12万元(其中:基本支出26.12万元,项目支出0万元)

“30201商品和服务支出-办公费5.66万元(其中:基本支出5.66万元,项目支出0万元)

“30205商品和服务支出-水费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

“30206商品和服务支出-电费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

“30216商品和服务支出-培训费0.09万元(其中:基本支出0.09万元,项目支出0万元)

“30217商品和服务支出-公务接待费0.25万元(其中:基本支出0.25万元,项目支出0万元)

“30227商品和服务支出-委托业务费2.64万元(其中:基本支出2.64万元,项目支出0万元)

“30229个人和家庭补助-福利费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.96万元(其中:基本支出2.96万元,项目支出0万元)

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.13万元(其中:基本支出2.13万元,项目支出0万元)

“30302对个人和家庭的补助-退休费13.26万元(其中:基本支出13.26万元,项目支出0万元)

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年无与中央配套预算项目。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

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六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市红甸乡卫生院2024一般公共预算财政拨款三公经费合计3.2万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

文山市红甸乡卫生院2024因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

原因:2024年因公出国(境)费与2023年相比无变化。

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(二)公务接待费

文山市红甸乡卫生院2024公务接待费预算0.25万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为5次,共计接待42人次

原因:2024年公务接待费与2023年相比无变化。

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(三)公务用车购置及运行维护费

文山市红甸乡卫生院2024公务用车购置及运行维护费2.95万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.95万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

原因2024年公务用车购置及运行维护费与2023年相比无变化

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八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标情况。

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、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入预算:指市财政当年拨付的资金预算收入

2.基本支出预算:指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等)、工资福利支出(工资和社会保险等)、对个人和家庭的补助(离休费和生活补助)。

3.重大公共卫生服务:针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目,如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务:是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。                  

5.三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算:指为保障文山市红甸乡卫生院机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出:指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市红甸乡卫生院2024机关运行经费安排21.21万元,与上年22.67万元对比减少1.46万元,下降6.44%主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。原因是本单位厉行节约减少支出。

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(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,文山市红甸乡卫生院资产总额651.69万元,其中,流动资产53.69万元,固定资产592.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程5万元,无形资产0.97万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少19.05万元,其中固定资产减少4.99万元,在建工程增加5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产79项,账面原值119.45万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为20241月资产月报数据。

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监督索引号53262100436104200111